為進一步推進集團內部控制制度建設,加強權屬企業(yè)對內控管理重要性的認識,提高企業(yè)識別、防范風險的能力。近日,泉州城建集團結合內控專項檢查發(fā)現(xiàn)的問題及企業(yè)實際情況組織開展“完善內控流程,提升管控水平”專題培訓會。
培訓會上,集團審計部詳細解讀了《企業(yè)內部控制應用指引》及COSO框架,并從資金管理、資產管理、采購管理、工程項目招標管理等業(yè)務流程入手,結合年初內控專項檢查中所識別出的共性問題進行分析,要求權屬企業(yè)以內控檢查為契機,不斷梳理和完善企業(yè)內控制度,切實發(fā)揮內控在日常經營管理中的風險防控作用。
此次培訓,旨在推動內部控制工作從“立規(guī)矩”向“見成效”轉變,努力形成工作齊抓共管、制度有效管用、執(zhí)行真正到位的內控工作新局面。培訓會尾聲,集團審計部還對下階段內控工作提出三點優(yōu)化建議:
在目標導向上,要運用不相容職務分離、授權審批、會計系統(tǒng)、財產保護等一系列措施,實現(xiàn)控制目標;
在技術手段上,要采用“制度+系統(tǒng)”的形式,將各項管理流程和方法融合起來,促進內部控制流程與信息系統(tǒng)的有機結合;
在控制效果上,要求各權屬企業(yè)強化宣貫、重在落實,使員工對職責意識和風險意識入腦入心,并在工作中認真執(zhí)行,確保制度建設取得成效。
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